* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
** Para detalhar o empenho relacionado ao pagamento clique na 'lupa' no início da linha do registro
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 0001336 | 05/2026 | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0701 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 04/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000242025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | 104 41- 370575218909-4 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 3.547,04 | R$ 0,00 | R$ 3.547,04 | 30 Material de Consumo | |
| | 0001338 | 05/2026 | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 706 - Transferência Especial da União | 0701 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 04/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000242025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | 001 1144-4 33757-9 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 60.315,35 | R$ 0,00 | R$ 60.315,35 | 30 Material de Consumo | |
| | 0001337 | 05/2026 | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0701 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 04/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000242025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | 104 41- 220576352165-6 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 9.125,89 | R$ 0,00 | R$ 9.125,89 | 30 Material de Consumo | |
| | 0001348 | 05/2026 | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0501 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DES HUMANO, DI | 04/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | JOSE WALTER GOUVEIA DA SILVA | 104 41- 370575263193-5 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |
| | 0001359 | 05/2026 | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0101 - GABINETE DO PREFEITO | 05/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | 001 1144-4 8035-7 | DÉBITO AUTOMÁTICO | DEBITO | R$ 2.759,12 | R$ 0,00 | R$ 2.759,12 | 41 Contribuições | |
| | 0001349 | 05/2026 | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 05/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | 59.783.975 EMERSON RICARDO DA COSTA VIANA | 001 1144-4 33914-8 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0001350 | 05/2026 | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 05/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | EMANUEL ELIMAR FERREIRA VASCONCELOS 12411326408 | 001 1144-4 33914-8 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0001351 | 05/2026 | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 05/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | 64.316.575 VICTOR ROGERIO MORAIS | 001 1144-4 33914-8 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0001358 | 05/2026 | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0701 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 06/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | MARIA AUCILEIDE BARBOSA DE FARIAS | 001 1144-4 8036-5 | DÉBITO AUTOMÁTICO | DEBITO | R$ 255,68 | R$ 0,00 | R$ 255,68 | 30 Material de Consumo | |
| | 0001375 | 05/2026 | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0701 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 07/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | INSTITUTO DE PESQUISA E PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO E DA SUS | 104 41- 220575854301-9 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 43 Subvenções Sociais | |
| | 0001352 | 05/2026 | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0901 - SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | 06/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | 59.098.493 FRANCISCO GEAN DE LIMA BENTO | 001 1144-4 8036-5 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 2.775,60 | R$ 0,00 | R$ 2.775,60 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0001369 | 05/2026 | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 06/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 001 1144-4 4305-2 | OUTROS | DEBITO | R$ 219,15 | R$ 0,00 | R$ 219,15 | 47 Obrigações Tributárias e Contributivas | |
| | 0001355 | 05/2026 | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0801 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 06/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000022026 | 35 - Adesão a Ata de Registro de Preços - (Lei Nº 14.133/2021) | FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | 001 1144-4 12464-8 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 8.960,00 | R$ 448,00 | R$ 8.512,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0001368 | 05/2026 | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 0801 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 07/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | YGOR EDUARDO MARCIEL FEITOZA | 001 1144-4 32994-0 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 41 Contribuições | |
| | 0001362 | 05/2026 | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0701 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 07/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000272026 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | 104 41- 220575854301-9 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 63.979,50 | R$ 0,00 | R$ 63.979,50 | 30 Material de Consumo | |
| | 0001370 | 05/2026 | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 07/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000112026 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | 001 1144-4 24232-2 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 12.044,20 | R$ 144,53 | R$ 11.899,67 | 30 Material de Consumo | |
| | 0001376 | 05/2026 | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 08/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | MINISTERIO DA FAZENDA | 001 1144-4 4094-0 | DÉBITO AUTOMÁTICO | DEBITO | R$ 11.113,17 | R$ 0,00 | R$ 11.113,17 | 71 Principal da Dívida Contratual Resgatado | |
| | 0001371 | 05/2026 | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 07/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000112026 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | 001 1144-4 33914-8 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 18.036,00 | R$ 216,43 | R$ 17.819,57 | 30 Material de Consumo | |
| | 0001373 | 05/2026 | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000062025 | 30 - Credenciamento - (Lei Nº 14.133/2021) | ANDREA RIBEIRO BORBOREMA | 001 1144-4 33914-8 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 1.730,75 | R$ 0,00 | R$ 1.730,75 | 30 Material de Consumo | |
| | 0001377 | 05/2026 | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 08/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | MINISTERIO DA FAZENDA | 001 1144-4 4094-0 | DÉBITO AUTOMÁTICO | DEBITO | R$ 1.265,79 | R$ 0,00 | R$ 1.265,79 | 21 Juros sobre a Dívida por Contrato | |
| | 0001379 | 05/2026 | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0701 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 08/05/2026 | QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO | | 000112026 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | 104 41- 220575854301-9 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 19.629,75 | R$ 235,55 | R$ 19.394,20 | 30 Material de Consumo | |
| | 0001379 | 05/2026 | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0701 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 08/05/2026 | QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO | | 000112026 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | 104 41- 220575854301-9 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 12.538,25 | R$ 150,45 | R$ 12.387,80 | 30 Material de Consumo | |
| | 0001379 | 05/2026 | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0701 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 08/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000112026 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | 104 41- 220575854301-9 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 12.476,25 | R$ 149,71 | R$ 12.326,54 | 30 Material de Consumo | |
| | 0001361 | 05/2026 | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0701 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 08/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000042026 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | MARTINHO ARAUJO FILHO | 104 41- 220575854301-9 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 4.700,00 | R$ 0,00 | R$ 4.700,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |