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| 0003805 | 07/2025 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2050 - SECRETARIA DA SAUDE | 01/07/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | MARCELO GURGEL SCHMIDT | 001 0634-0 17471-8 | TRANSFERÊNCIA | MARCELO | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0003806 | 07/2025 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2050 - SECRETARIA DA SAUDE | 01/07/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 001 0634-0 17471-8 | TRANSFERÊNCIA | VALDENOR | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0003807 | 07/2025 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2050 - SECRETARIA DA SAUDE | 01/07/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | JOAO LUCAS CALDAS MINERVINO | 001 0634-0 17471-8 | TRANSFERÊNCIA | JOAO | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0003808 | 07/2025 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2050 - SECRETARIA DA SAUDE | 01/07/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 001 0634-0 15000-2 | TRANSFERÊNCIA | ENERGISA | R$ 175,31 | R$ 0,00 | R$ 175,31 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0003809 | 07/2025 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 01/07/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | 001 0634-0 15000-2 | TRANSFERÊNCIA | EPC | R$ 188,50 | R$ 0,00 | R$ 188,50 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0004032 | 07/2025 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2010 - GABINETE DO PREFEITO | 10/07/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 001 0634-0 1311-0 | TRANSFERÊNCIA | GABCOM | R$ 4.715,65 | R$ 0,00 | R$ 4.715,65 | 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 0004033 | 07/2025 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2060 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/07/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | FOPAG - SEC BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO | 001 0634-0 1311-0 | TRANSFERÊNCIA | BEMCOM | R$ 5.861,98 | R$ 0,00 | R$ 5.861,98 | 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 0004034 | 07/2025 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 10/07/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | FOPAG - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 001 0634-0 1311-0 | TRANSFERÊNCIA | ADMEFET | R$ 2.090,40 | R$ 0,00 | R$ 2.090,40 | 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 0004035 | 07/2025 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2070 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 10/07/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | FOPAG - SEC DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 001 0634-0 1311-0 | TRANSFERÊNCIA | INFRAEFE | R$ 45.057,45 | R$ 0,00 | R$ 45.057,45 | 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 0004036 | 07/2025 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2070 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 10/07/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | FOPAG - SEC. INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS/EFETIVOS | 001 0634-0 1311-0 | TRANSFERÊNCIA | INFRACOM | R$ 2.187,50 | R$ 0,00 | R$ 2.187,50 | 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 0004037 | 07/2025 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2080 - SECRETARIA DA AGRICULTURA | 10/07/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | FOPAG - SEC DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 001 0634-0 1311-0 | TRANSFERÊNCIA | AGREFET | R$ 1.918,40 | R$ 0,00 | R$ 1.918,40 | 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 0004038 | 07/2025 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2060 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/07/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | FOPAG - SEC BEM ESTAR SOCIAL - EFETIVOS | 001 0634-0 1311-0 | TRANSFERÊNCIA | SOCIALEF | R$ 1.334,90 | R$ 0,00 | R$ 1.334,90 | 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 0004039 | 07/2025 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2070 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 10/07/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | FOPAG - SEC DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS | 001 0634-0 1311-0 | TRANSFERÊNCIA | INFRACOM | R$ 7.611,10 | R$ 0,00 | R$ 7.611,10 | 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 0004040 | 07/2025 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 10/07/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA- COMISSIONADOS | 001 0634-0 1311-0 | TRANSFERÊNCIA | PROCCOM | R$ 5.259,00 | R$ 0,00 | R$ 5.259,00 | 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 0004041 | 07/2025 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2060 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/07/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 001 0634-0 1311-0 | TRANSFERÊNCIA | CONSELHO | R$ 3.795,00 | R$ 0,00 | R$ 3.795,00 | 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 0004042 | 07/2025 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2110 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | 10/07/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | FOPAG - SEC DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS | 001 0634-0 1311-0 | TRANSFERÊNCIA | CULTCOM | R$ 5.789,16 | R$ 0,00 | R$ 5.789,16 | 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 0004043 | 07/2025 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2110 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | 10/07/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TUR., ESPORTE E LASER - EFET/COMIS | 001 0634-0 1311-0 | TRANSFERÊNCIA | CULTEFET | R$ 2.199,99 | R$ 0,00 | R$ 2.199,99 | 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 0004044 | 07/2025 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2050 - SECRETARIA DA SAUDE | 10/07/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS | 001 0634-0 17471-8 | TRANSFERÊNCIA | SAUDECOM | R$ 1.121,45 | R$ 0,00 | R$ 1.121,45 | 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 0004045 | 07/2025 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2050 - SECRETARIA DA SAUDE | 10/07/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | FOPAG - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS | 001 0634-0 17471-8 | TRANSFERÊNCIA | SAUDEEFE | R$ 18.405,04 | R$ 0,00 | R$ 18.405,04 | 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 0004046 | 07/2025 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2050 - SECRETARIA DA SAUDE | 10/07/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS | 001 0634-0 17471-8 | TRANSFERÊNCIA | SAUDECOM | R$ 14.688,30 | R$ 0,00 | R$ 14.688,30 | 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 0004047 | 07/2025 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2050 - SECRETARIA DA SAUDE | 10/07/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | FOPAG - AGENTE DE SAUDE - EFETIVO II | 001 0634-0 17471-8 | TRANSFERÊNCIA | ACSII | R$ 5.692,50 | R$ 0,00 | R$ 5.692,50 | 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 0004048 | 07/2025 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2050 - SECRETARIA DA SAUDE | 10/07/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS II | 001 0634-0 17471-8 | TRANSFERÊNCIA | ACEII | R$ 7.990,00 | R$ 0,00 | R$ 7.990,00 | 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 0004059 | 07/2025 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2040 - SECRETARIA DA EDUCACAO | 10/07/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000012025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | 001 0634-0 1311-0 | TRANSFERÊNCIA | POSTO | R$ 4.084,79 | R$ 50,65 | R$ 4.034,14 | 30 Material de Consumo |
| 0004060 | 07/2025 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2040 - SECRETARIA DA EDUCACAO | 10/07/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000012025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | 001 0634-0 1311-0 | TRANSFERÊNCIA | POSTO | R$ 6.016,55 | R$ 74,61 | R$ 5.941,94 | 30 Material de Consumo |
| 0004064 | 07/2025 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2030 - SECRETARIA DE FINANCAS | 10/07/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 001 0634-0 1311-0 | DÉBITO AUTOMÁTICO | RETDARF | R$ 4.432,25 | R$ 0,00 | R$ 4.432,25 | 71 Principal da Dívida Contratual Resgatado |
| 0004065 | 07/2025 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2030 - SECRETARIA DE FINANCAS | 10/07/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 001 0634-0 1311-0 | DÉBITO AUTOMÁTICO | RETDARF | R$ 2.384,19 | R$ 0,00 | R$ 2.384,19 | 71 Principal da Dívida Contratual Resgatado |
| 0004066 | 07/2025 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2030 - SECRETARIA DE FINANCAS | 10/07/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 001 0634-0 1311-0 | DÉBITO AUTOMÁTICO | RETDARF | R$ 5.722,38 | R$ 0,00 | R$ 5.722,38 | 71 Principal da Dívida Contratual Resgatado |
| 0004067 | 07/2025 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2030 - SECRETARIA DE FINANCAS | 10/07/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 001 0634-0 1311-0 | DÉBITO AUTOMÁTICO | RETDARF | R$ 10.348,31 | R$ 0,00 | R$ 10.348,31 | 71 Principal da Dívida Contratual Resgatado |
| 0004068 | 07/2025 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2030 - SECRETARIA DE FINANCAS | 10/07/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 001 0634-0 1311-0 | DÉBITO AUTOMÁTICO | RETDARF | R$ 29.483,36 | R$ 0,00 | R$ 29.483,36 | 71 Principal da Dívida Contratual Resgatado |
| 0004069 | 07/2025 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2030 - SECRETARIA DE FINANCAS | 10/07/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | BANCO DO BRASIL | 001 0634-0 1311-0 | DÉBITO AUTOMÁTICO | TARIFA | R$ 157,19 | R$ 0,00 | R$ 157,19 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |