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| | 0002932 | 04/2026 | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 550 - Transferência do Salário Educação | 0600 - SEC EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 01/04/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | PAULO ROGERIO LIMA DE ALMEIDA | 001 2508-9 113206-3 | TRANSFERÊNCIA | PAULOROG | R$ 8.781,92 | R$ 0,00 | R$ 8.781,92 | 30 Material de Consumo | |
| | 0002938 | 04/2026 | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0700 - SEC SAÚDE / FMS | 01/04/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | INSTITUTO- NEURO CARDIOVASCILAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | 001 2508-9 110644-5 | TRANSFERÊNCIA | INSTITU | R$ 3.000,00 | R$ 36,00 | R$ 2.964,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0002939 | 04/2026 | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0600 - SEC EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 01/04/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | ULTRA PRINT GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- ME | 001 2508-9 128638-9 | TRANSFERÊNCIA | ULTRA | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0002940 | 04/2026 | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0900 - SEC AGRICULTURA, PECUÁRIA E DES RURAL | 01/04/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | JOSE NILDO BARROS | 001 2508-9 110644-5 | TRANSFERÊNCIA | JOSENILD | R$ 850,00 | R$ 42,50 | R$ 807,50 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| | 0002941 | 04/2026 | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0410 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/04/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | RAQUEL CRISTINA DA SILVA | 001 2508-9 135955-6 | TRANSFERÊNCIA | RAQUEL | R$ 2.120,00 | R$ 106,00 | R$ 2.014,00 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| | 0002942 | 04/2026 | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0410 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/04/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | FERNANDA MARIA SOARES DE SOUSA E OUTROS | 001 2508-9 126150-5 | TRANSFERÊNCIA | FERNANDA | R$ 1.060,00 | R$ 53,00 | R$ 1.007,00 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| | 0002943 | 04/2026 | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0600 - SEC EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 01/04/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | MACIELO FERREIRA DE SOUZA LIMA | 001 2508-9 128638-9 | TRANSFERÊNCIA | MACIELO | R$ 2.010,00 | R$ 40,20 | R$ 1.969,80 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| | 0002944 | 04/2026 | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0700 - SEC SAÚDE / FMS | 01/04/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | VITORIA SEMONE SILVA | 001 2508-9 142181-2 | TRANSFERÊNCIA | VITORIA | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 75,00 | 14 Diárias - Civil | |
| | 0002945 | 04/2026 | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0700 - SEC SAÚDE / FMS | 01/04/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | VALESKA DO BOMFIM LIMA | 001 2508-9 142181-2 | TRANSFERÊNCIA | VALLESKA | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 75,00 | 14 Diárias - Civil | |
| | 0002946 | 04/2026 | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0700 - SEC SAÚDE / FMS | 01/04/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | ITALO PEREIRA SALVIANO | 001 2508-9 142181-2 | TRANSFERÊNCIA | ITALO | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 75,00 | 14 Diárias - Civil | |
| | 0002947 | 04/2026 | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0700 - SEC SAÚDE / FMS | 01/04/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | VITORIA SEMONE SILVA | 001 2508-9 142181-2 | TRANSFERÊNCIA | VITORIA | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 380,00 | 14 Diárias - Civil | |
| | 0002948 | 04/2026 | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0700 - SEC SAÚDE / FMS | 01/04/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | ANDREA VAZ DINIZ | 001 2508-9 142181-2 | TRANSFERÊNCIA | ANDREA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | 14 Diárias - Civil | |
| | 0002949 | 04/2026 | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 550 - Transferência do Salário Educação | 0600 - SEC EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 01/04/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 001 2508-9 113206-3 | TRANSFERÊNCIA | COMPAHIA | R$ 661,81 | R$ 0,00 | R$ 661,81 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0002950 | 04/2026 | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 550 - Transferência do Salário Educação | 0600 - SEC EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 01/04/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 001 2508-9 113206-3 | TRANSFERÊNCIA | COMPHIA | R$ 299,85 | R$ 0,00 | R$ 299,85 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0002951 | 04/2026 | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0500 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 01/04/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | JOSE CLEMILTON TRUTA | 001 2508-9 113196-2 | TRANSFERÊNCIA | JOSECLEM | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | 14 Diárias - Civil | |
| | 0002952 | 04/2026 | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0900 - SEC AGRICULTURA, PECUÁRIA E DES RURAL | 01/04/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | DIEGO CARLOS DA SILVA ABREU | 001 2508-9 113196-2 | TRANSFERÊNCIA | DIEGO | R$ 220,00 | R$ 11,00 | R$ 209,00 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| | 0002953 | 04/2026 | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0600 - SEC EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 01/04/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | GILMAR DOS SANTOS NEVES | 001 2508-9 113196-2 | TRANSFERÊNCIA | GILMAR | R$ 370,00 | R$ 18,50 | R$ 351,50 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| | 0002954 | 04/2026 | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0410 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/04/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | ALINE DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | 001 2508-9 113196-2 | TRANSFERÊNCIA | ALINE | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |
| | 0002955 | 04/2026 | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0700 - SEC SAÚDE / FMS | 01/04/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | LEONARDO SATIRO DE BRITO | 001 2508-9 113196-2 | TRANSFERÊNCIA | LEONARDO | R$ 295,00 | R$ 14,75 | R$ 280,25 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| | 0002956 | 04/2026 | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0800 - SEC INFRAESTRUTURA, EMPREENDEDORISMO E REL INSTITU | 01/04/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | JOSE MURILO PINTO JUNIOR | 001 2508-9 113196-2 | TRANSFERÊNCIA | JOSEMURI | R$ 425,00 | R$ 21,25 | R$ 403,75 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| | 0002957 | 04/2026 | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0600 - SEC EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 01/04/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | FABIO FRANCISCO GOMES | 001 2508-9 113196-2 | TRANSFERÊNCIA | FABIO | R$ 220,00 | R$ 11,00 | R$ 209,00 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| | 0002958 | 04/2026 | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0600 - SEC EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 01/04/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | 53.780.019 JAILTON ARAUJO ALVES | 001 2508-9 113196-2 | TRANSFERÊNCIA | JAILTON | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0002959 | 04/2026 | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0600 - SEC EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 01/04/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | JOSE MELQUESEDEQUE LINS SOARES | 001 2508-9 113196-2 | TRANSFERÊNCIA | JOSEMELQ | R$ 850,00 | R$ 42,50 | R$ 807,50 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| | 0002960 | 04/2026 | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0700 - SEC SAÚDE / FMS | 01/04/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000022026 | 10 - Pregão Eletrônico | APARECIDA MARTINS TITO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | 001 2508-9 141878-1 | TRANSFERÊNCIA | APARECID | R$ 9.709,89 | R$ 0,00 | R$ 9.709,89 | 30 Material de Consumo | |
| | 0003052 | 04/2026 | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0410 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07/04/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | AILA SAMIRIA A COSTA PINTO | 001 2508-9 113196-2 | TRANSFERÊNCIA | AILA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |
| | 0003053 | 04/2026 | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0410 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07/04/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | JOZEANE DE SOUZA SILVA | 001 2508-9 113196-2 | TRANSFERÊNCIA | JOZEANE | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 135,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |
| | 0003054 | 04/2026 | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0500 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 07/04/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | JOSE CLEMILTON TRUTA | 001 2508-9 113196-2 | TRANSFERÊNCIA | JOSECLE | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | 14 Diárias - Civil | |
| | 0003055 | 04/2026 | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0700 - SEC SAÚDE / FMS | 07/04/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | SUENYA BESERRA COSTA | 001 2508-9 113196-2 | TRANSFERÊNCIA | SUENYA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | 14 Diárias - Civil | |
| | 0003056 | 04/2026 | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0700 - SEC SAÚDE / FMS | 07/04/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 001 2508-9 113196-2 | TRANSFERÊNCIA | PORTOSEG | R$ 703,69 | R$ 0,00 | R$ 703,69 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0003057 | 04/2026 | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0700 - SEC SAÚDE / FMS | 07/04/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | 001 2508-9 113196-2 | TRANSFERÊNCIA | PORTOSEG | R$ 491,93 | R$ 0,00 | R$ 491,93 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |