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| ![[Condições]](/DXR.axd?r=1_89-pU3_q) |
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| | 0008646 | 07/2026 | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | 13/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | ALUIZIO VICENTE COELHO | 001 2696-4 12115-6 | TRANSFERÊNCIA | ALUIZIO | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 14 Diárias - Civil | |
| | 0008658 | 07/2026 | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | 13/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | FRANCISCO CLEMENTINO ALVES FILHO | 001 2696-4 1209288-3 | TRANSFERÊNCIA | FRANCI | R$ 1.050,00 | R$ 80,85 | R$ 969,15 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| | 0008660 | 07/2026 | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | 13/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | 001 2696-4 1209288-3 | TRANSFERÊNCIA | FELIPE | R$ 900,00 | R$ 69,30 | R$ 830,70 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| | 0008663 | 07/2026 | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | 13/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | PEDRO DOS SANTOS FIDELIX | 001 2696-4 1209288-3 | TRANSFERÊNCIA | PEDRODOS | R$ 1.200,00 | R$ 92,40 | R$ 1.107,60 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| | 0008287 | 07/2026 | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0800 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 02/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000442023 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | 001 2696-4 12115-6 | TRANSFERÊNCIA | CAVALCAN | R$ 1.975,64 | R$ 4,74 | R$ 1.970,90 | 30 Material de Consumo | |
| | 0008342 | 07/2026 | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0800 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 02/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | 001 2696-4 12115-6 | TRANSFERÊNCIA | MONTEIRO | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 1.425,00 | 30 Material de Consumo | |
| | 0008282 | 07/2026 | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | 02/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000442023 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | 001 2696-4 12115-6 | TRANSFERÊNCIA | CAVALCAN | R$ 1.867,71 | R$ 4,48 | R$ 1.863,23 | 30 Material de Consumo | |
| | 0008345 | 07/2026 | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0300 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 02/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | BANCO DO BRASIL S/A | 001 2696-4 12115-6 | DÉBITO AUTOMÁTICO | TARIFA | R$ 334,17 | R$ 0,00 | R$ 334,17 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0008346 | 07/2026 | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0600 - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 02/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | 001 2696-4 124444-9 | TRANSFERÊNCIA | PEDRO | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 5.775,00 | 30 Material de Consumo | |
| | 0008347 | 07/2026 | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0600 - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 02/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | BANCO DO BRASIL S/A | 001 2696-4 1206418-9 | DÉBITO AUTOMÁTICO | TARIFA | R$ 32,79 | R$ 0,00 | R$ 32,79 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0008272 | 07/2026 | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0800 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 02/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000442023 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | 001 2696-4 12115-6 | TRANSFERÊNCIA | CAVALCAN | R$ 3.268,01 | R$ 7,84 | R$ 3.260,17 | 30 Material de Consumo | |
| | 0008373 | 07/2026 | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | 02/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | MARCELINO GALDINO DE FRANÇA | 001 2696-4 12115-6 | OUTROS | MARCELIN | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |
| | 0008375 | 07/2026 | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | 02/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | JOSE MATHEUS SANTOS SALVINO | 001 2696-4 12115-6 | OUTROS | JOSEMSS | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |
| | 0008382 | 07/2026 | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0600 - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 02/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | MARIA ELIANE ROBERTO DOS SANTOS | 001 2696-4 1206418-9 | TRANSFERÊNCIA | MARIAERS | R$ 1.450,00 | R$ 232,00 | R$ 1.218,00 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| | 0008389 | 07/2026 | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 550 - Transferência do Salário Educação | 0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | 02/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000282025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | GUVA ALIMENTOS LTDA | 001 2696-4 1108248-5 | TRANSFERÊNCIA | GUVA | R$ 9.880,04 | R$ 0,00 | R$ 9.880,04 | 30 Material de Consumo | |
| | 0008390 | 07/2026 | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 550 - Transferência do Salário Educação | 0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | 02/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000282025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | GUVA ALIMENTOS LTDA | 001 2696-4 1108248-5 | TRANSFERÊNCIA | GUVA | R$ 5.914,34 | R$ 0,00 | R$ 5.914,34 | 30 Material de Consumo | |
| | 0008391 | 07/2026 | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | 02/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | RAMON FELIPE DE OLIVEIRA COSTA | 001 2696-4 12115-6 | TRANSFERÊNCIA | RAMON | R$ 465,00 | R$ 0,00 | R$ 465,00 | 14 Diárias - Civil | |
| | 0008392 | 07/2026 | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | 02/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | 001 2696-4 12115-6 | TRANSFERÊNCIA | PEDRO | R$ 8.463,62 | R$ 0,00 | R$ 8.463,62 | 32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | |
| | 0008394 | 07/2026 | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0600 - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 02/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | ARGANT INFORMATICA | 001 2696-4 12115-6 | TRANSFERÊNCIA | ARGANIT | R$ 695,00 | R$ 0,00 | R$ 695,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0008260 | 07/2026 | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0600 - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 03/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000252025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 001 2696-4 124444-9 | TRANSFERÊNCIA | ACPFHOS | R$ 960,00 | R$ 11,52 | R$ 948,48 | 30 Material de Consumo | |
| | 0008426 | 07/2026 | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | 03/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | JESSICA SAMARA SOARES DA SILVA | 001 2696-4 1209288-3 | TRANSFERÊNCIA | JESSICA | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| | 0008262 | 07/2026 | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0600 - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 03/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000252025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 001 2696-4 124444-9 | TRANSFERÊNCIA | ACPFHOS | R$ 6.926,00 | R$ 83,11 | R$ 6.842,89 | 30 Material de Consumo | |
| | 0008442 | 07/2026 | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | 10/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | JULIANA IRENE NAZARENO DE MELO | 001 2696-4 12115-6 | OUTROS | JULIANA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |
| | 0008445 | 07/2026 | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | 10/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | CANICIO CARLOS DE ABREU | 001 2696-4 12115-6 | OUTROS | CANICIO | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |
| | 0008448 | 07/2026 | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0300 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 10/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | BANCO DO BRASIL S/A | 001 2696-4 12115-6 | DÉBITO AUTOMÁTICO | PASEP | R$ 6.577,98 | R$ 0,00 | R$ 6.577,98 | 47 Obrigações Tributárias e Contributivas | |
| | 0008494 | 07/2026 | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | 10/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | ALINE MENDES CANDIDO | 001 2696-4 12115-6 | OUTROS | ALINE | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |
| | 0008496 | 07/2026 | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | 10/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | JEANE FLORENCIO DOS SANTOS | 001 2696-4 12115-6 | OUTROS | JEANE | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |
| | 0008502 | 07/2026 | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | 10/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | ADRIANO DUARTE DE ARAUJO | 001 2696-4 12115-6 | OUTROS | ADRIANO | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |
| | 0008505 | 07/2026 | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | 10/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | JANEQUELI ALENCAR DA SILVA | 001 2696-4 12115-6 | OUTROS | JANEQUEL | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |
| | 0008511 | 07/2026 | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | 10/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | ADRIANO SANTOS | 001 2696-4 12115-6 | OUTROS | ADRIANO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |