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| 0010790 | 09/2024 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2060 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 06/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | GERALDO ALVES DE ARAUJO | 001 1449-4 3953-5 | CHEQUE | 865030 | R$ 1.440,00 | R$ 43,20 | R$ 1.396,80 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0010791 | 09/2024 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2060 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 06/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | JOAO PAULO DA SILVA | 001 1449-4 3953-5 | CHEQUE | 865031 | R$ 1.440,00 | R$ 43,20 | R$ 1.396,80 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0010793 | 09/2024 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2060 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 06/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | JOCELIO VICTOR DOS SANTOS | 001 1449-4 3953-5 | CHEQUE | 865032 | R$ 1.380,00 | R$ 41,40 | R$ 1.338,60 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0010796 | 09/2024 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2060 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 06/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | JOSE PEREIRA CARNEIRO | 001 1449-4 3953-5 | CHEQUE | 865033 | R$ 1.380,00 | R$ 55,20 | R$ 1.324,80 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0010797 | 09/2024 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2060 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 06/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | JULIO VIEIRA BRAGA | 001 1449-4 3953-5 | CHEQUE | 865034 | R$ 1.610,00 | R$ 48,30 | R$ 1.561,70 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0010798 | 09/2024 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2060 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 06/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | JOSE ESTRELA OLIVEIRA | 001 1449-4 3953-5 | CHEQUE | 865035 | R$ 1.320,00 | R$ 39,60 | R$ 1.280,40 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0010799 | 09/2024 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2060 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 06/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | JOABO CRUZ MANGUEIRA | 001 1449-4 3953-5 | CHEQUE | 865036 | R$ 1.320,00 | R$ 39,60 | R$ 1.280,40 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0010801 | 09/2024 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2060 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 06/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | MANUEL ALEXANDRE FILHO | 001 1449-4 3953-5 | CHEQUE | 865037 | R$ 1.320,00 | R$ 39,60 | R$ 1.280,40 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0010802 | 09/2024 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2060 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 06/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | MANOEL FELIX DO NASCIMENTO | 001 1449-4 3953-5 | CHEQUE | 865038 | R$ 1.928,00 | R$ 57,84 | R$ 1.870,16 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0010803 | 09/2024 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2060 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 06/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | MARCIO DE ALMEIDA PEREIRA | 001 1449-4 3953-5 | CHEQUE | 865039 | R$ 1.412,00 | R$ 42,36 | R$ 1.369,64 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0010804 | 09/2024 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2060 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 06/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | PEDRO GALDINO RIBEIRO NETO | 001 1449-4 3953-5 | CHEQUE | 865040 | R$ 1.080,00 | R$ 43,20 | R$ 1.036,80 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0010805 | 09/2024 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2060 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 06/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | 001 1449-4 3953-5 | CHEQUE | 864977 | R$ 1.750,00 | R$ 52,50 | R$ 1.697,50 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0010806 | 09/2024 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2060 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 06/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | ARISTOTELES MIGUEL DE ALMEIDA | 001 1449-4 3953-5 | CHEQUE | 864978 | R$ 1.860,00 | R$ 55,80 | R$ 1.804,20 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0010833 | 09/2024 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2060 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 06/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | JUCIER DA SILVA ROCHA | 001 1449-4 3953-5 | CHEQUE | 864917 | R$ 1.412,00 | R$ 42,36 | R$ 1.369,64 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0010830 | 09/2024 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2060 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 09/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | JOSE VANDERLEI BATISTA | 001 1449-4 3953-5 | CHEQUE | 864918 | R$ 1.412,00 | R$ 42,36 | R$ 1.369,64 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0010807 | 09/2024 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2060 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 06/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | CESARIO PESSOA DE SOUSA | 001 1449-4 3953-5 | CHEQUE | 864979 | R$ 1.412,00 | R$ 42,36 | R$ 1.369,64 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0010825 | 09/2024 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2060 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 09/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | 001 1449-4 3953-5 | CHEQUE | 864919 | R$ 2.030,00 | R$ 60,90 | R$ 1.969,10 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0010845 | 09/2024 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2110 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | 09/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | MARCIO FELIX | 001 1449-4 3953-5 | CHEQUE | 864920 | R$ 1.412,00 | R$ 42,36 | R$ 1.369,64 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0010810 | 09/2024 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2060 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 09/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | DAMIAO ALVES DA SILVA | 001 1449-4 3953-5 | CHEQUE | 864980 | R$ 1.031,00 | R$ 30,93 | R$ 1.000,07 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0010843 | 09/2024 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2060 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 09/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | MARCIO DE LIMA RIBEIRO | 001 1449-4 3953-5 | CHEQUE | 864921 | R$ 2.200,00 | R$ 66,00 | R$ 2.134,00 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0010842 | 09/2024 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2060 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 09/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | MAGNETON JOSE DOMINGOS BARNABE | 001 1449-4 3953-5 | CHEQUE | 864922 | R$ 1.412,00 | R$ 42,36 | R$ 1.369,64 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0010811 | 09/2024 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2060 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 09/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | DANIEL OLIVEIRA FELIX | 001 1449-4 3953-5 | CHEQUE | 864981 | R$ 2.578,00 | R$ 77,34 | R$ 2.500,66 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0010838 | 09/2024 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2060 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 09/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | LUCAS FELIX GONCALVES | 001 1449-4 3953-5 | CHEQUE | 864923 | R$ 1.412,00 | R$ 42,36 | R$ 1.369,64 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0010813 | 09/2024 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2060 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 09/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | EDVALDO AFONSO DA SILVA | 001 1449-4 3953-5 | CHEQUE | 864982 | R$ 1.412,00 | R$ 42,36 | R$ 1.369,64 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0010783 | 09/2024 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2060 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 09/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | 001 1449-4 3953-5 | CHEQUE | 864924 | R$ 1.380,00 | R$ 55,20 | R$ 1.324,80 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0010815 | 09/2024 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2060 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 09/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | EMANUEL DO NASCIMENTO BETOS DA SILVA | 001 1449-4 3953-5 | CHEQUE | 864983 | R$ 1.412,00 | R$ 42,36 | R$ 1.369,64 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0010673 | 09/2024 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | GABRIEL ALMEIDA DOS SANTOS | 001 1449-4 3953-5 | TRANSFERÊNCIA | GABRIEL | R$ 1.412,00 | R$ 42,36 | R$ 1.369,64 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0010554 | 09/2024 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2060 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 10/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | CLISLANE ALVES DE BRITO | 001 1449-4 3953-5 | TRANSFERÊNCIA | CLISLANE | R$ 516,00 | R$ 15,48 | R$ 500,52 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0010784 | 09/2024 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2060 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 10/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | ANTONIEL DE SOUSA PEREIRA | 001 1449-4 3953-5 | TRANSFERÊNCIA | ANTONIEL | R$ 1.320,00 | R$ 39,60 | R$ 1.280,40 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0010855 | 09/2024 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2060 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 10/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | FRANCISCO HENRIQUE FERREIRA GONCALVES | 001 1449-4 3953-5 | TRANSFERÊNCIA | FRANCISC | R$ 516,00 | R$ 15,48 | R$ 500,52 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |