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| 0002325 | 03/2025 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12/03/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | CLINICA BENOZZATTI.CASIMIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | 001 1449-4 283141-4 | TRANSFERÊNCIA | CLINICAB | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0002288 | 03/2025 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2060 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 12/03/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | LINDALVA BRILHANTE DE OLIVEIRA | 001 1449-4 283141-4 | TRANSFERÊNCIA | LINDALVA | R$ 2.062,00 | R$ 61,86 | R$ 2.000,14 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0002196 | 03/2025 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2111 - SECRETARIA DE TRANSPORTES | 12/03/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000092025 | 10 - Pregão Eletrônico | LYPIO DE SOUSA OLIVEIRA | 001 1449-4 3953-5 | TRANSFERÊNCIA | LYPIO | R$ 350,00 | R$ 10,50 | R$ 339,50 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0002168 | 03/2025 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12/03/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | MARIA STEPHANIE DE SOUSA FERNANDES | 001 1449-4 15990-5 | TRANSFERÊNCIA | MARIASTE | R$ 1.518,00 | R$ 30,36 | R$ 1.487,64 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0002167 | 03/2025 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12/03/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA | 001 1449-4 15990-5 | TRANSFERÊNCIA | FRANCISC | R$ 2.277,00 | R$ 68,31 | R$ 2.208,69 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0002199 | 03/2025 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12/03/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000092025 | 10 - Pregão Eletrônico | LYPIO DE SOUSA OLIVEIRA | 001 1449-4 3953-5 | TRANSFERÊNCIA | LYPIO | R$ 370,00 | R$ 11,10 | R$ 358,90 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0002166 | 03/2025 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12/03/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | CARLOS PEREIRA GOMES | 001 1449-4 15990-5 | TRANSFERÊNCIA | CARLOSPE | R$ 1.518,00 | R$ 45,54 | R$ 1.472,46 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0002182 | 03/2025 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2111 - SECRETARIA DE TRANSPORTES | 12/03/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000092025 | 11 - Pregão Presencial | IRISMAR SANTANA FERREIRA | 001 1449-4 3953-5 | TRANSFERÊNCIA | IRISMAR | R$ 2.105,00 | R$ 63,15 | R$ 2.041,85 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0002223 | 03/2025 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 10/03/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000012023 | 10 - Pregão Eletrônico | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | 001 1449-4 15990-5 | TRANSFERÊNCIA | LUZIADEA | R$ 11.999,94 | R$ 144,00 | R$ 11.855,94 | 30 Material de Consumo |
| 0002185 | 03/2025 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 10/03/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000082024 | 10 - Pregão Eletrônico | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | 001 1449-4 3953-5 | TRANSFERÊNCIA | DISTRIBU | R$ 833,00 | R$ 2,00 | R$ 831,00 | 30 Material de Consumo |
| 0002179 | 03/2025 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2050 - SECRETARIA DE SAUDE | 10/03/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000082024 | 10 - Pregão Eletrônico | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | 001 1449-4 3953-5 | TRANSFERÊNCIA | DISTRIBU | R$ 119,00 | R$ 0,29 | R$ 118,71 | 30 Material de Consumo |
| 0002175 | 03/2025 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10/03/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000082024 | 10 - Pregão Eletrônico | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | 001 1449-4 3953-5 | TRANSFERÊNCIA | DISTRIBU | R$ 833,00 | R$ 2,00 | R$ 831,00 | 30 Material de Consumo |
| 0002219 | 03/2025 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10/03/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000012023 | 10 - Pregão Eletrônico | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | 001 1449-4 3953-5 | TRANSFERÊNCIA | LUZIADEA | R$ 5.399,96 | R$ 64,80 | R$ 5.335,16 | 30 Material de Consumo |
| 0002220 | 03/2025 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2060 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 10/03/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000012023 | 10 - Pregão Eletrônico | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | 001 1449-4 3953-5 | TRANSFERÊNCIA | LUZIADEA | R$ 2.700,00 | R$ 32,40 | R$ 2.667,60 | 30 Material de Consumo |
| 0002221 | 03/2025 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2070 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 10/03/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000012023 | 10 - Pregão Eletrônico | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | 001 1449-4 3953-5 | TRANSFERÊNCIA | LUZIADEA | R$ 5.570,00 | R$ 66,84 | R$ 5.503,16 | 30 Material de Consumo |
| 0002222 | 03/2025 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2060 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 10/03/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000012023 | 10 - Pregão Eletrônico | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | 001 1449-4 3953-5 | TRANSFERÊNCIA | LUZIADEA | R$ 5.278,40 | R$ 63,34 | R$ 5.215,06 | 30 Material de Consumo |
| 0002291 | 03/2025 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10/03/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | MAIS INTERNET SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA | 001 1449-4 3953-5 | TRANSFERÊNCIA | CDANTAS | R$ 149,00 | R$ 0,00 | R$ 149,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0002201 | 03/2025 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 2051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10/03/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000042025 | 10 - Pregão Eletrônico | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 001 1449-4 30012-8 | TRANSFERÊNCIA | EVERALDO | R$ 9.245,00 | R$ 110,94 | R$ 9.134,06 | 30 Material de Consumo |
| 0002319 | 03/2025 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2030 - SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 10/03/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 001 1449-4 3953-5 | DÉBITO AUTOMÁTICO | RFB-PARC | R$ 2.131,75 | R$ 0,00 | R$ 2.131,75 | 71 Principal da Dívida Contratual Resgatado |
| 0002297 | 03/2025 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 2051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10/03/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000042025 | 10 - Pregão Eletrônico | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 001 1449-4 30012-8 | TRANSFERÊNCIA | EVERALDO | R$ 15.864,19 | R$ 190,37 | R$ 15.673,82 | 30 Material de Consumo |
| 0002323 | 03/2025 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2030 - SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 10/03/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | SINFUMPE - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DO MUN DE SJRP | 001 1449-4 3953-5 | TRANSFERÊNCIA | SINFUMPE | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | 91 Sentenças Judiciais |
| 0002320 | 03/2025 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2030 - SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 10/03/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 001 1449-4 3953-5 | DÉBITO AUTOMÁTICO | FRB-PARC | R$ 7.879,57 | R$ 0,00 | R$ 7.879,57 | 71 Principal da Dívida Contratual Resgatado |
| 0002304 | 03/2025 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 2040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 10/03/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000032024 | 12 - Adesão a Registro de Preço | SMARTSUN ENERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 001 1449-4 15990-5 | TRANSFERÊNCIA | SMARTSUN | R$ 81.900,00 | R$ 3.439,80 | R$ 78.460,20 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0002321 | 03/2025 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2030 - SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 10/03/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 001 1449-4 3953-5 | TRANSFERÊNCIA | RFB-PAR | R$ 79.734,01 | R$ 0,00 | R$ 79.734,01 | 71 Principal da Dívida Contratual Resgatado |
| 0002324 | 03/2025 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2030 - SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 10/03/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | PASEP | 001 1449-4 3953-5 | TRANSFERÊNCIA | PASEP | R$ 107.318,13 | R$ 0,00 | R$ 107.318,13 | 47 Obrigações Tributárias e Contributivas |
| 0002331 | 03/2025 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2030 - SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 11/03/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | 001 1449-4 11011-6 | DÉBITO AUTOMÁTICO | TARIFA | R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 12,69 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0002249 | 03/2025 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 11/03/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000212023 | 11 - Pregão Presencial | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | 001 1449-4 15990-5 | TRANSFERÊNCIA | CASAELET | R$ 30.017,00 | R$ 0,00 | R$ 30.017,00 | 30 Material de Consumo |
| 0002257 | 03/2025 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 11/03/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000082025 | 11 - Pregão Presencial | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | 001 1449-4 15990-5 | TRANSFERÊNCIA | VALCILAN | R$ 20.536,89 | R$ 0,00 | R$ 20.536,89 | 30 Material de Consumo |
| 0002254 | 03/2025 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 11/03/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000082025 | 11 - Pregão Presencial | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | 001 1449-4 15990-5 | TRANSFERÊNCIA | VALCILAN | R$ 14.242,74 | R$ 0,00 | R$ 14.242,74 | 30 Material de Consumo |
| 0002248 | 03/2025 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 2060 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 11/03/2025 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000212023 | 11 - Pregão Presencial | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | 001 1449-4 23707-8 | TRANSFERÊNCIA | CASAELET | R$ 30.137,70 | R$ 0,00 | R$ 30.137,70 | 30 Material de Consumo |