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| | 0007948 | 06/2026 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 01/06/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | 001 0867-2 8423-9 | TRANSFERÊNCIA | GIVEL | R$ 1.042,00 | R$ 9,47 | R$ 1.032,53 | 30 Material de Consumo | |
| | 0007949 | 06/2026 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 01/06/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | 001 0867-2 8423-9 | TRANSFERÊNCIA | GIVEL | R$ 117,14 | R$ 5,62 | R$ 111,52 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0007950 | 06/2026 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0200 - SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 01/06/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000232025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | J M M INFORMATICA E PAPELARIA | 001 0867-2 5388-0 | TRANSFERÊNCIA | JOSEMMSI | R$ 479,98 | R$ 0,00 | R$ 479,98 | 30 Material de Consumo | |
| | 0007951 | 06/2026 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0500 - SEC. CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 01/06/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | FATIMA FERNANDA ROSA DA SILVA | 001 0867-2 8358-5 | TRANSFERÊNCIA | FATIMAFE | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 660,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0007952 | 06/2026 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1700 - SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | 02/06/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | 001 0867-2 8358-5 | TRANSFERÊNCIA | JOSESILV | R$ 973,20 | R$ 0,00 | R$ 973,20 | 14 Diárias - Civil | |
| | 0007953 | 06/2026 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0310 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/06/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000222023 | 7 - Dispensa por Outros Motivos | ERIVAN CAETANO DA SILVA | 001 0867-2 8359-3 | TRANSFERÊNCIA | ERIVAN | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| | 0007954 | 06/2026 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02/06/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | ARNALDO LOPES FERREIRA | 001 0867-2 8359-3 | TRANSFERÊNCIA | ARNALDO | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| | 0007955 | 06/2026 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0400 - SEC. INFRA-ESTRUTURA | 02/06/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000272022 | 10 - Pregão Eletrônico | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVOÇOS DE LIMPEZA-ERS | 001 0867-2 8358-5 | TRANSFERÊNCIA | EMPRESAD | R$ 46.701,90 | R$ 0,00 | R$ 46.701,90 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0007956 | 06/2026 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0400 - SEC. INFRA-ESTRUTURA | 02/06/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000512023 | 10 - Pregão Eletrônico | AVELINA SOARES LIMA DE MEDEIROS COMERCIO E SERVIÇOS | 001 0867-2 8358-5 | TRANSFERÊNCIA | AVELINAS | R$ 3.762,00 | R$ 0,00 | R$ 3.762,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0007957 | 06/2026 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0500 - SEC. CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 02/06/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000502025 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | 53.123.983 ROBERLANDIA ANDRELINO | 001 0867-2 8358-5 | TRANSFERÊNCIA | ROBERLAN | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0007958 | 06/2026 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0400 - SEC. INFRA-ESTRUTURA | 02/06/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000502025 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | 53.123.983 ROBERLANDIA ANDRELINO | 001 0867-2 8358-5 | TRANSFERÊNCIA | ROBERLAN | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0007959 | 06/2026 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02/06/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | 001 867-2 124666-2 | TRANSFERÊNCIA | POUSADAE | R$ 2.610,00 | R$ 0,00 | R$ 2.610,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0007960 | 06/2026 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02/06/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | 001 867-2 124666-2 | TRANSFERÊNCIA | POUSADE | R$ 2.380,00 | R$ 0,00 | R$ 2.380,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0007961 | 06/2026 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02/06/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | 001 867-2 124666-2 | TRANSFERÊNCIA | POUSADAE | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0007962 | 06/2026 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02/06/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | 001 867-2 124666-2 | TRANSFERÊNCIA | POUSADAE | R$ 2.270,00 | R$ 0,00 | R$ 2.270,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0007963 | 06/2026 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02/06/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | MARIA LETICIA DE MORAIS | 001 867-2 124666-2 | TRANSFERÊNCIA | MARIALET | R$ 4.990,00 | R$ 0,00 | R$ 4.990,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0007964 | 06/2026 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02/06/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000392023 | 10 - Pregão Eletrônico | FARMACIA IDEAL MUNIZ LTDA | 001 867-2 124666-2 | TRANSFERÊNCIA | ESOUSACO | R$ 6.743,48 | R$ 0,00 | R$ 6.743,48 | 30 Material de Consumo | |
| | 0007965 | 06/2026 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 03/06/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | 3 EIXOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | 001 867-2 124666-2 | TRANSFERÊNCIA | 3EIXOS | R$ 1.755,00 | R$ 0,00 | R$ 1.755,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0007966 | 06/2026 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0200 - SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 03/06/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | 001 0867-2 8358-5 | TRANSFERÊNCIA | AUNIAO | R$ 205,92 | R$ 0,00 | R$ 205,92 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0007967 | 06/2026 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 03/06/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS | 001 0867-2 8423-9 | TRANSFERÊNCIA | jose | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0007968 | 06/2026 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0200 - SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 03/06/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 001 0867-2 8358-5 | TRANSFERÊNCIA | IMPRENSA | R$ 359,04 | R$ 0,00 | R$ 359,04 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0007969 | 06/2026 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0700 - SEC. EDUCACAO | 03/06/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | CICERO CARLOS TENORIO | 001 0867-2 5388-0 | TRANSFERÊNCIA | CICERO | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0007977 | 06/2026 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05/06/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000852023 | 10 - Pregão Eletrônico | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | 001 867-2 124666-2 | TRANSFERÊNCIA | MARIACLE | R$ 1.729,11 | R$ 0,00 | R$ 1.729,11 | 30 Material de Consumo | |
| | 0007980 | 06/2026 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0200 - SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 05/06/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000012021 | 1 - Concorrência | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | 001 0867-2 5394-5 | TRANSFERÊNCIA | CESARINO | R$ 10.306,25 | R$ 494,70 | R$ 9.811,55 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0007978 | 06/2026 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05/06/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000852023 | 10 - Pregão Eletrônico | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | 001 867-2 124666-2 | TRANSFERÊNCIA | MARIACLE | R$ 2.825,04 | R$ 0,00 | R$ 2.825,04 | 30 Material de Consumo | |
| | 0007979 | 06/2026 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05/06/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000852023 | 10 - Pregão Eletrônico | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | 001 867-2 124666-2 | TRANSFERÊNCIA | MARIACL | R$ 2.234,06 | R$ 0,00 | R$ 2.234,06 | 30 Material de Consumo | |
| | 0007981 | 06/2026 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0200 - SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 05/06/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000012021 | 1 - Concorrência | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | 001 0867-2 5394-5 | TRANSFERÊNCIA | CESARINO | R$ 10.306,25 | R$ 494,70 | R$ 9.811,55 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0007982 | 06/2026 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0200 - SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 05/06/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000382025 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | 001 0867-2 5394-5 | TRANSFERÊNCIA | CERITELL | R$ 5.038,54 | R$ 0,00 | R$ 5.038,54 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0007983 | 06/2026 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0200 - SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 05/06/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000382025 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | 001 0867-2 5394-5 | TRANSFERÊNCIA | CERITELL | R$ 257,06 | R$ 0,00 | R$ 257,06 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0007984 | 06/2026 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05/06/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | CONS. NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE | 104 4922-2 575829404-3 | DÉBITO AUTOMÁTICO | CONS.NAC | R$ 1.486,80 | R$ 0,00 | R$ 1.486,80 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |