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| ![[Condições]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) |
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![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 12/2018 (Valor: R$ 55.177,93, Retenção: R$ 9.199,02, Valor Líquido: R$ 45.978,91) (Continua na próxima página) |
| | 0000194 | 31/12/2018 | 00101 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 104 4916-0 66-0 | CHEQUE | 851099 | R$ 3.055,30 | R$ 0,00 | R$ 3.055,30 | 13 Obrigações Patronais |
| | 0000201 | 31/12/2018 | 00101 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | D. PRESENTES PICUI COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA - ME | 104 4916-0 66-0 | CHEQUE | 901187 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | 30 Material de Consumo |
| | 0000200 | 28/12/2018 | 00101 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | IRENE MACEDO DE BARROS | 104 4916-0 66-0 | CHEQUE | 901186 | R$ 305,00 | R$ 0,00 | R$ 305,00 | 30 Material de Consumo |
| | 0000197 | 21/12/2018 | 00101 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO SITIO SÃO MIGUEL | 104 4916-0 66-0 | CHEQUE | 901184 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| | 0000193 | 20/12/2018 | 00101 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | D. PRESENTES PICUI COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA - ME | 104 4916-0 66-0 | CHEQUE | 901179 | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 680,00 | 30 Material de Consumo |
| | 0000192 | 20/12/2018 | 00101 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | D. PRESENTES PICUI COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA - ME | 104 4916-0 66-0 | CHEQUE | 901179 | R$ 860,00 | R$ 0,00 | R$ 860,00 | 30 Material de Consumo |
| | 0000182 | 20/12/2018 | 00101 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | CARLA VIVIANE GUEDES DOS SANTOS 07557872428 | 104 4916-0 66-0 | CHEQUE | 901183 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| | 0000187 | 20/12/2018 | 00101 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO - VEREADORES | 104 4916-0 66-0 | CHEQUE | 901174 | R$ 6.000,00 | R$ 1.940,33 | R$ 4.059,67 | 11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
| | 0000188 | 20/12/2018 | 00101 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO - COMISSIONADOS | 104 4916-0 66-0 | CHEQUE | 901181 | R$ 1.431,00 | R$ 114,48 | R$ 1.316,52 | 11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
| | 0000179 | 18/12/2018 | 00101 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS ME | 104 4916-0 66-0 | CHEQUE | 901177 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| | 0000183 | 17/12/2018 | 00101 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | D. PRESENTES PICUI COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA - ME | 104 4916-0 66-0 | CHEQUE | 901178 | R$ 330,50 | R$ 0,00 | R$ 330,50 | 30 Material de Consumo |
| | 0000180 | 05/12/2018 | 00101 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | JOHANNS ANTUNES DE MELO | 104 4916-0 66-0 | CHEQUE | 901176 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| | 0000179 | 04/12/2018 | 00101 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS ME | 104 4916-0 66-0 | CHEQUE | 901175 | R$ 185,00 | R$ 0,00 | R$ 185,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| | 0000199 | 26/12/2018 | 00101 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104 4916-0 66-0 | OUTROS | PG.TAR | R$ 42,00 | R$ 0,00 | R$ 42,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| | 0000198 | 24/12/2018 | 00101 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 104 4916-0 66-0 | OUTROS | PG.DARF | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| | 0000198 | 24/12/2018 | 00101 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 104 4916-0 66-0 | OUTROS | PG.DARF | R$ 212,31 | R$ 0,00 | R$ 212,31 | 39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| | 0000198 | 24/12/2018 | 00101 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 104 4916-0 66-0 | OUTROS | PG.DARF | R$ 212,34 | R$ 0,00 | R$ 212,34 | 39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| | 0000196 | 21/12/2018 | 00101 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104 4916-0 66-0 | OUTROS | TAR.SER | R$ 6,60 | R$ 0,00 | R$ 6,60 | 39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| | 0000194 | 20/12/2018 | 00101 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 104 4916-0 66-0 | OUTROS | PG.INSS | R$ 3.511,78 | R$ 95,13 | R$ 3.416,65 | 13 Obrigações Patronais |
| | 0000191 | 20/12/2018 | 00101 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000012018 | 11 - Pregão Presencial | POSTO DE COMBUSTÍVEIS DOIS IRMÃOS LTDA | 104 4916-0 66-0 | OUTROS | PG.POSTO | R$ 2.702,51 | R$ 0,00 | R$ 2.702,51 | 30 Material de Consumo |
| | 0000190 | 20/12/2018 | 00101 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104 4916-0 66-0 | OUTROS | PG.TAR | R$ 9,50 | R$ 0,00 | R$ 9,50 | 39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| | 0000189 | 20/12/2018 | 00101 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA E ENERGIA S/A | 104 4916-0 66-0 | OUTROS | PG.ENERG | R$ 33,91 | R$ 0,00 | R$ 33,91 | 39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| | 0000195 | 20/12/2018 | 00101 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000022017 | 11 - Pregão Presencial | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | 104 4916-0 66-0 | OUTROS | PG.ELMAR | R$ 1.850,00 | R$ 0,00 | R$ 1.850,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| | 0000181 | 20/12/2018 | 00101 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | JOAGNY AUGUSTO COSTA DANTAS | 104 4916-0 66-0 | OUTROS | PG.JOAGN | R$ 1.500,00 | R$ 240,00 | R$ 1.260,00 | 36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| | 0000186 | 20/12/2018 | 00101 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | MARK LANE PINHEIRO BATISTA ME | 104 4916-0 66-0 | OUTROS | PG.INTER | R$ 76,90 | R$ 0,00 | R$ 76,90 | 39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| | 0000185 | 20/12/2018 | 00101 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | 104 4916-0 66-0 | OUTROS | PG.10ENV | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| | 0000184 | 20/12/2018 | 00101 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | 104 4916-0 66-0 | OUTROS | PG.10ENV | R$ 205,28 | R$ 0,00 | R$ 205,28 | 39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| | 0000188 | 20/12/2018 | 00101 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO - COMISSIONADOS | 104 4916-0 66-0 | OUTROS | PG.COMIS | R$ 1.908,00 | R$ 152,64 | R$ 1.755,36 | 11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
| | 0000187 | 20/12/2018 | 00101 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO - VEREADORES | 104 4916-0 66-0 | OUTROS | PG.VEREA | R$ 24.000,00 | R$ 6.656,44 | R$ 17.343,56 | 11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |