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| ![[Condições]](/DXR.axd?r=1_89-pU3_q) |
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![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_89-pU3_q) | Competência: 08/2026 (Valor: R$ 18.343,55, Valor Anulação: R$ 0,00, Valor Pagamento: R$ 209.646,37, , ) (Continua na próxima página) | |
| | | PG09011 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2050 - SECRETARIA DE SAUDE | 03/08/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 48902240000108 | LIDIANNE LINS GONCALVES | 000402024 | 10 - Pregão Eletrônico | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 10 - Saúde | 122 - Administração Geral | 10 - Saúde | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG09740 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2117 - SECRETARIA DE ESPORTES | 03/08/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***55212411** | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.707,00 | 27 - Desporto e Lazer | 812 - Desporto Comunitário | 27 - Desporto e Lazer | 812 - Desporto Comunitário | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG10167 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2010 - GABINETE DO PREFEITO | 03/08/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***08227471** | DANIELE MENDES BEZERRA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.031,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG10163 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2030 - SECRETARIA DE FINANCAS | 03/08/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***08221430** | ERIVELTON RODRIGUES SOARES | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.126,00 | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG10165 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2070 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 03/08/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***82578400** | JOCELIO NEY DE SOUSA DANTAS | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | 20 - Agricultura | 122 - Administração Geral | 20 - Agricultura | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG10166 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2100 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICACAO | 03/08/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***68253400** | DAVID EDSON NOBREGA DANTAS | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.238,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG10156 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2010 - GABINETE DO PREFEITO | 03/08/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 380,40 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | LQ10156 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2010 - GABINETE DO PREFEITO | 03/08/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO - LIQUIDAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG10227 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2115 - SECRETARIA DE OBRAS | 03/08/2026 | 44905101 - OBRAS E INSTALAçõES | 44905101 | 44905101 | 44905101 | 50798583000116 | A. M. D. DE SOUZA LTDA | 000022026 | 23 - Concorrência (Lei 14.133/21) | 4 - Obras | 706 - Transferência Especial da União | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 180.815,37 | 15 - Urbanismo | 451 - Infra-estrutura Urbana | 15 - Urbanismo | 451 - Infra-estrutura Urbana | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG09647 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2010 - GABINETE DO PREFEITO | 03/08/2026 | 33901401 - DIáRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***70080469** | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.863,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG10007 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2010 - GABINETE DO PREFEITO | 03/08/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 407,98 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG10219 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2060 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 03/08/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 385,37 | 17 - Saneamento | 512 - Saneamento Básico Urbano | 17 - Saneamento | 512 - Saneamento Básico Urbano | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG10160 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 03/08/2026 | 33901401 - DIáRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***50206440** | LUANA MACIEL DE SOUSA | | 9 - Sem Licitação | | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 648,40 | 08 - Assistência Social | 245 - Serviços Socioassistenciais | 08 - Assistência Social | 245 - Serviços Socioassistenciais | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG10158 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 03/08/2026 | 33901401 - DIáRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***50206440** | LUANA MACIEL DE SOUSA | | 9 - Sem Licitação | | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.296,80 | 08 - Assistência Social | 245 - Serviços Socioassistenciais | 08 - Assistência Social | 245 - Serviços Socioassistenciais | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG10162 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 03/08/2026 | 33901401 - DIáRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***67963470** | MARIA DAISE MEDEIROS VIEIRA | | 9 - Sem Licitação | | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 405,25 | 08 - Assistência Social | 245 - Serviços Socioassistenciais | 08 - Assistência Social | 245 - Serviços Socioassistenciais | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG10161 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2112 - SECRETARIA DE CULTURA | 03/08/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 51892804000183 | CLARA MARIA HONORATO DE PAULA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.764,00 | 13 - Cultura | 392 - Difusão Cultural | 13 - Cultura | 392 - Difusão Cultural | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG10168 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 03/08/2026 | 33901401 - DIáRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***30053401** | LUCINETE ALEXANDRE ALVES | | 9 - Sem Licitação | | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 405,25 | 08 - Assistência Social | 245 - Serviços Socioassistenciais | 08 - Assistência Social | 245 - Serviços Socioassistenciais | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | 0010249 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2030 - SECRETARIA DE FINANCAS | 03/08/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 6,20 | R$ 6,20 | R$ 0,00 | R$ 6,20 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | REFERENTE A TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DEBITADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | |
| | | 0010244 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 03/08/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS 04754819411 | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 3.242,00 | R$ 3.242,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA E APOIO ADMINISTRATIVO E AOS SISTEMAS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, NO MES DE JULHO DE 2026, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO. | |
| | | 0010245 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 03/08/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 45617074000100 | SH REFRIGERAÇÃO LTDA | 000162025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 2.535,00 | R$ 2.535,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10 - Saúde | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GELA AGUA, GELADEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOÃO DANTAS ROTHEA, DESTE MUNICIPIO. | |
| | | 0010246 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2030 - SECRETARIA DE FINANCAS | 03/08/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA ME | 000292023 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 83,00 | R$ 83,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO | |
| | | 0010247 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 03/08/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 11029849000104 | MAIS INTERNET SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 1.596,00 | R$ 1.596,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA NO PERÍODO DE 11/07 ATE 10/08/2026, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | |
| | | 0010248 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2111 - SECRETARIA DE TRANSPORTES | 03/08/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA ME | 000292023 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 169,00 | R$ 169,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 - Transporte | 122 - Administração Geral | 26 - Transporte | 122 - Administração Geral | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | |
| | | 0010250 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 03/08/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 26696851000104 | CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA NA GESTAO PUBLICA DA SAUDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JULHO DE 2026. | |
| | | 0010251 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 03/08/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 09240822000114 | JTR MEDICAL LTDA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10 - Saúde | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REALIZAÇÃO DE RESSONANCIAS MAGNETICA EM INDIVIDUOS CARENTES,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2026.DE ACORDO COM TABELA E NOTA FISCAL,EM ANEXO. | |
| | | 0010252 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2030 - SECRETARIA DE FINANCAS | 03/08/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA ME | 000292023 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | |
| | | 0010253 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2030 - SECRETARIA DE FINANCAS | 03/08/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 66,35 | R$ 66,35 | R$ 0,00 | R$ 66,35 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | REFERENTE A TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DEBITADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | |
| | | 0010254 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 03/08/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 50817096000153 | PNEUMOKIDS CARIRI LTDA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10 - Saúde | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PEDIATRICA, DRA. KALINE CRISTH, PARA A PACIENTE MAITE LOPES FERNANDES NOGUEIRA, CPF: 003.072.084-27 DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO. | |
| | | 0010255 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 03/08/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA ME | 000292023 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 166,00 | R$ 166,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | |