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 | Competência: 10/2025 (Valor: R$ 3.202.704,55, Valor Anulação: R$ 8.075,86, Valor Pagamento: R$ 3.131.842,13) (Continued on the next page) | |
| | | PG05809 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2070 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 01/10/2025 | 31901101 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | 31901101 | 31901101 | 31901101 | Folha | FOPAG - SEC DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.682,05 | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG05810 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 01/10/2025 | 31901101 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | 31901101 | 31901101 | 31901101 | Folha | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA- COMISSIONADOS | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.518,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG05811 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2110 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | 01/10/2025 | 31901101 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | 31901101 | 31901101 | 31901101 | Folha | FOPAG - SEC DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.126,00 | 27 - Desporto e Lazer | 122 - Administração Geral | 27 - Desporto e Lazer | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG05736 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2050 - SECRETARIA DA SAUDE | 01/10/2025 | 44905201 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE | 44905201 | 44905201 | 44905201 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | 000312025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 710 - Transferência Especial dos Estados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 138.690,00 | 10 - Saúde | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10 - Saúde | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG05808 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2060 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/10/2025 | 31901101 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | 31901101 | 31901101 | 31901101 | Folha | FOPAG - SEC BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.224,00 | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | 0005862 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2030 - SECRETARIA DE FINANCAS | 01/10/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3,66 | R$ 3,66 | R$ 0,00 | R$ 3,66 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | |
| | | 0005861 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2050 - SECRETARIA DA SAUDE | 01/10/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***46272452** | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | 000222025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 0,00 | R$ 195,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO, JARRA DE SUCO E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADA A EQUIPE DE AGENTE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1809. | |
| | | 0005860 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2080 - SECRETARIA DA AGRICULTURA | 01/10/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***46272452** | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | 000222025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 523,00 | R$ 523,00 | R$ 0,00 | R$ 523,00 | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO, JARRA DE SUCO E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADA A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1808. | |
| | | 0005859 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2070 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 01/10/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***46272452** | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | 000222025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 832,50 | R$ 832,50 | R$ 0,00 | R$ 832,50 | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO, JARRA DE SUCO E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADA A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1807. | |
| | | 0005858 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2040 - SECRETARIA DA EDUCACAO | 01/10/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***46272452** | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | 000222025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.904,00 | R$ 1.904,00 | R$ 0,00 | R$ 1.904,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JARRA DE SUCO E JANTAR), DESTINADOS AOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS NO DISTRITO DO SOCORRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1806. | |
| | | PG05807 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2010 - GABINETE DO PREFEITO | 01/10/2025 | 31901101 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | 31901101 | 31901101 | 31901101 | Folha | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.104,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG05806 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2150 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | 01/10/2025 | 31901101 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | 31901101 | 31901101 | 31901101 | Folha | FOPAG - SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA - COMISSIONADOS | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG05805 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2080 - SECRETARIA DA AGRICULTURA | 01/10/2025 | 31901101 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | 31901101 | 31901101 | 31901101 | Folha | FOPAG - SEC DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.924,00 | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG05804 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2030 - SECRETARIA DE FINANCAS | 01/10/2025 | 31901101 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | 31901101 | 31901101 | 31901101 | Folha | FOPAG - SEC FINANCAS - COMISSIONADOS | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.974,19 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG05803 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 01/10/2025 | 31901101 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | 31901101 | 31901101 | 31901101 | Folha | FOPAG - SEC DE ADMINISTRAÇÃO -COMISSIONADOS | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.281,96 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG05802 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2010 - GABINETE DO PREFEITO | 01/10/2025 | 31901101 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | 31901101 | 31901101 | 31901101 | Folha | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG05798 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 01/10/2025 | 31900401 - CONTRATAçãO POR TEMPO DETERMINADO | 31900401 | 31900401 | 31900401 | Folha | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.518,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG05797 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2070 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 01/10/2025 | 31900401 - CONTRATAçãO POR TEMPO DETERMINADO | 31900401 | 31900401 | 31900401 | Folha | FOPAG - SEC DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.680,00 | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG05796 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2050 - SECRETARIA DA SAUDE | 01/10/2025 | 31900401 - CONTRATAçãO POR TEMPO DETERMINADO | 31900401 | 31900401 | 31900401 | Folha | FOPAG - AGENTES COM DE SAUDE - CONTRATADOS | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.180,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG05801 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2040 - SECRETARIA DA EDUCACAO | 01/10/2025 | 31900401 - CONTRATAçãO POR TEMPO DETERMINADO | 31900401 | 31900401 | 31900401 | Folha | FOPAG - EDUCAÇÃO ESPECIAL CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.850,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG05795 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2050 - SECRETARIA DA SAUDE | 01/10/2025 | 31900401 - CONTRATAçãO POR TEMPO DETERMINADO | 31900401 | 31900401 | 31900401 | Folha | FOPAG - SEC. DE SAÚDE - CONTRATADOS - EXCEP. INT. PÚBLICO | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 55.122,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG05800 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2040 - SECRETARIA DA EDUCACAO | 01/10/2025 | 31900401 - CONTRATAçãO POR TEMPO DETERMINADO | 31900401 | 31900401 | 31900401 | Folha | FOPAG - ENS. FUNDAMENTAL APOIO-CONTRATOS- EXCEP. INT. PÚBLIC | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.348,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG05799 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2040 - SECRETARIA DA EDUCACAO | 01/10/2025 | 31900401 - CONTRATAçãO POR TEMPO DETERMINADO | 31900401 | 31900401 | 31900401 | Folha | FOPAG - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - EXCEP. INT. PÚBLICO | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.581,77 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG05319 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2040 - SECRETARIA DA EDUCACAO | 01/10/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 07586366000133 | DANTAS EQUIPADORA - JOSE ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.325,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | 0005856 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2030 - SECRETARIA DE FINANCAS | 01/10/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 120,87 | R$ 120,87 | R$ 0,00 | R$ 120,87 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | |
| | | AN05320 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2040 - SECRETARIA DA EDUCACAO | 01/10/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 07586366000133 | DANTAS EQUIPADORA - JOSE ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.340,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHO ORA ANULADO POR LANÇAMENTO INDEVIDO | |
| | | 0005857 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2050 - SECRETARIA DA SAUDE | 01/10/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***46272452** | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | 000222025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.616,00 | R$ 2.616,00 | R$ 0,00 | R$ 2.616,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO, JARRA DE SUCO E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADA A EQUIPE MÉDICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1805. | |
| | | 0005835 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2040 - SECRETARIA DA EDUCACAO | 01/10/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDO DESTINADA A CRECHE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1544. | |
| | | 0005836 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2050 - SECRETARIA DA SAUDE | 01/10/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 49949575000144 | 49.949.575 JOSE AILTON PEREIRA FREITAS | 000132025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA QSG 4E49, A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0010. | |