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| 0001313 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0600 - SEC DE EDUCAÇAO | 01/04/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROP. CACHO DE OURO | 000012025 | 13 - Chamada Pública | 1 - Serviços | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 777,47 | R$ 777,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 306 - Alimentação e Nutrição | 12 - Educação | 306 - Alimentação e Nutrição | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. |
| 0001314 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0700 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | 01/04/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 48328882000145 | S.A. ALMEIDA GONCALVES | | 9 - Sem Licitação | 2 - Transferências | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 8.897,33 | R$ 8.897,33 | R$ 0,00 | R$ 8.897,33 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS: ANALISADOR DE BIOQUÍMICA BIOSYSTEMS COM INSUMOS BIOSYSTEMS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COAGULOGRAMA WAMA COM INSUMO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, BANHO MARIA DIGITAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, HOMOGENIZADOR COM MANUTTENÇÃO PREVENTIVA, INSUMOS HEMATOLOGICOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA HEMATOLOGIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025, CONFORME ANEXO. |
| 0001315 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0700 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | 01/04/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 48328882000145 | S.A. ALMEIDA GONCALVES | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 3.326,13 | R$ 3.326,13 | R$ 0,00 | R$ 3.326,13 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXAMES, CONFORME ANEXO. |
| 0001316 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0700 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | 01/04/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME ANEXO. |
| 0001317 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0300 - SEC DE ADMINISTRAÇAO | 01/04/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 23233707000143 | JOELMA MARCIA MELO DOS SANTOS | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 1.125,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. |
| 0001318 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0600 - SEC DE EDUCAÇAO | 01/04/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 21923095000195 | REDTEC INFORMATICA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.431,00 | R$ 1.431,00 | R$ 0,00 | R$ 1.431,00 | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CABEAMENTO DE DE REDE E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET NO PREDIO DA CRECHE NOVA, CONFORME ANEXO. |
| 0001319 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0700 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | 01/04/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 21923095000195 | REDTEC INFORMATICA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.431,00 | R$ 1.431,00 | R$ 0,00 | R$ 1.431,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CABEAMENTO DE REDE E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET NO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE FREI MARTINHO, CONFORME ANEXO. |
| 0001320 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0700 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | 01/04/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 21923095000195 | REDTEC INFORMATICA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 419,40 | R$ 419,40 | R$ 0,00 | R$ 419,40 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS EPSON PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. |
| 0001321 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0300 - SEC DE ADMINISTRAÇAO | 01/04/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 21923095000195 | REDTEC INFORMATICA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 419,40 | R$ 419,40 | R$ 0,00 | R$ 419,40 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS EPSON PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. |
| 0001322 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | 01/04/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 21923095000195 | REDTEC INFORMATICA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 419,40 | R$ 419,40 | R$ 0,00 | R$ 419,40 | 08 - Assistência Social | 245 - Serviços Socioassistenciais | 08 - Assistência Social | 245 - Serviços Socioassistenciais | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS EPSON PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. |
| 0001323 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0600 - SEC DE EDUCAÇAO | 01/04/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 21923095000195 | REDTEC INFORMATICA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 559,20 | R$ 559,20 | R$ 0,00 | R$ 559,20 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS EPSON PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE FREI MARTINHO, CONFORME ANEXO. |
| 0001324 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0700 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | 01/04/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 50310505000120 | ALMEIDA AUTO CENTER LTDA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 369,00 | R$ 369,00 | R$ 0,00 | R$ 369,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM SPIN DE PLACA: SLA 3D40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. |
| 0001325 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0700 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | 01/04/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 18796675000154 | ALMEIDA AUTO PEÇAS | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 296,00 | R$ 296,00 | R$ 0,00 | R$ 296,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM DE PLACA: SLA 3D40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. |
| 0001326 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | 01/04/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 40166306000137 | SILVANIA MOURA DE ARAUJO OLIVEIRA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 526,50 | R$ 526,50 | R$ 0,00 | R$ 526,50 | 08 - Assistência Social | 245 - Serviços Socioassistenciais | 08 - Assistência Social | 245 - Serviços Socioassistenciais | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EMBALAGENS PARA OVOS DE PÁSCOA QUE SERÃO DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. |
| 0001327 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0900 - SEC DE INFRAESTRUTURA | 01/04/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 125,40 | R$ 125,40 | R$ 0,00 | R$ 125,40 | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RRT DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS CASSIMIRO PEREIRA DA SILVA, SEVERINO DOMINGOS DE MOURA E DO TRECHO 01 NA ZONA RURAL DE FREI MARTINHO, CONFORME ANEXO. |
| 0001328 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0300 - SEC DE ADMINISTRAÇAO | 01/04/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 30831191000102 | TONY ROBSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | 000012025 | 22 - Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELACIONADOD AO CONTRATO N°001/2025, CUJO OBJETIVO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO EM DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO, NO PERÍODO DE 06/03/2025 A 06/04/2025, CONFORME ANEXO. |
| 0001329 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0300 - SEC DE ADMINISTRAÇAO | 01/04/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. |
| 0001330 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0700 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | 01/04/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 12,98 | R$ 12,98 | R$ 0,00 | R$ 12,98 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TED.DOC CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. |
| 0001331 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0200 - GABINETE DE PREFEITO | 01/04/2025 | 33904101 - CONTRIBUIÇÕES | 33904101 | 33904101 | 33904101 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇAO AS ASSOC MUN DA PARAIBA | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.657,50 | R$ 1.657,50 | R$ 0,00 | R$ 1.657,50 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025, CONFORME ANEXO. |
| 0001332 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0400 - SEC DE FINANÇAS | 01/04/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2,64 | R$ 2,64 | R$ 0,00 | R$ 2,64 | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTA A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED NA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. |
| 0001333 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0400 - SEC DE FINANÇAS | 01/04/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 15,05 | R$ 15,05 | R$ 0,00 | R$ 15,05 | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTA A MANUTENÇÃO BANCARIA DA CONTA CEF ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. |
| PG01090 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0700 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | 01/04/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 58553866000100 | VIVIANE BEZERRA DE ASSIS | 000192024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 942,49 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| PG01242 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0600 - SEC DE EDUCAÇAO | 01/04/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 49191405000143 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | 000122025 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 550 - Transferência do Salário Educação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.520,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| PG01241 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0300 - SEC DE ADMINISTRAÇAO | 01/04/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 20691271000148 | FOQUE CONSULTORIA E AGENCIA DE MARKETING LTDA | 000192025 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| PG01240 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0300 - SEC DE ADMINISTRAÇAO | 01/04/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 20691271000148 | FOQUE CONSULTORIA E AGENCIA DE MARKETING LTDA | 000192025 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.320,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| PG01256 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0600 - SEC DE EDUCAÇAO | 01/04/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08679991000192 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP | 000202024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.538,97 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| PG01255 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0600 - SEC DE EDUCAÇAO | 01/04/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08679991000192 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP | 000202024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.427,28 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| PG01254 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0600 - SEC DE EDUCAÇAO | 01/04/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08679991000192 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP | 000202024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.037,38 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| PG01253 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0600 - SEC DE EDUCAÇAO | 01/04/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08679991000192 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP | 000202024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.888,58 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| PG01269 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0700 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | 01/04/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08679991000192 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP | 000202024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 528,55 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |