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 | Competência: 02/2026 (Valor: R$ 586.104,16, Valor Anulação: R$ 14.081,82, Valor Pagamento: R$ 440.643,05) (Continued on the next page) | |
| | | PG00395 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 02/02/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08679991000192 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP | 000202024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.942,78 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG00406 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 1000 - SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRI | 02/02/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08679991000192 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP | 000202024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 387,46 | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG00391 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0100 - GABINETE DE PREFEITO | 02/02/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08679991000192 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP | 000202024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.508,38 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG00410 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0700 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | 02/02/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08679991000192 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP | 000202024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.657,06 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG00408 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 1000 - SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRI | 02/02/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08679991000192 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP | 000202024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.805,87 | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG00407 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 1000 - SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRI | 02/02/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08679991000192 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP | 000202024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.957,59 | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG00398 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0800 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 02/02/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08679991000192 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP | 000202024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 470,25 | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG00390 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0400 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 02/02/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08679991000192 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP | 000202024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 616,86 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG00400 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 1000 - SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRI | 02/02/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08679991000192 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP | 000202024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 398,87 | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG00392 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 1200 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | 02/02/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08679991000192 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP | 000202024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 338,69 | 26 - Transporte | 782 - Transporte Rodoviário | 26 - Transporte | 782 - Transporte Rodoviário | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG00397 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0800 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 02/02/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08679991000192 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP | 000202024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 287,80 | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG00415 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0700 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | 02/02/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08679991000192 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP | 000202024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.335,97 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG00416 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0700 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | 02/02/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08679991000192 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP | 000202024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.347,49 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | 0000470 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0700 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | 02/02/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 07379771000180 | DESOLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 000172025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 916,60 | R$ 916,60 | R$ 0,00 | R$ 916,60 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A IMPORTANCIA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | |
| | | PG00421 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0700 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | 02/02/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08679991000192 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP | 000202024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.549,09 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG00418 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0700 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | 02/02/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08679991000192 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP | 000202024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.610,47 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG00419 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0700 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | 02/02/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08679991000192 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP | 000202024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.982,58 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG00411 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0700 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | 02/02/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08679991000192 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP | 000202024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.033,03 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG00412 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0700 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | 02/02/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08679991000192 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP | 000202024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.125,64 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG00413 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0700 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | 02/02/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08679991000192 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP | 000202024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.011,32 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG00409 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0700 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | 02/02/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08679991000192 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP | 000202024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.183,32 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG00414 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0700 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | 02/02/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08679991000192 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP | 000202024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 302,11 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG00396 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 02/02/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08679991000192 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP | 000202024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.985,70 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG00401 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 1000 - SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRI | 02/02/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08679991000192 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP | 000202024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 955,54 | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | 0000469 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 02/02/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 07379771000180 | DESOLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 000172025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 550 - Transferência do Salário Educação | R$ 842,28 | R$ 842,28 | R$ 0,00 | R$ 842,28 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A IMPORTANCIA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE FREI MARTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | |
| | | 0000468 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0400 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 02/02/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 07379771000180 | DESOLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 000172025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.011,68 | R$ 1.011,68 | R$ 0,00 | R$ 1.011,68 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A IMPORTANCIA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | |
| | | 0000467 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 1200 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | 02/02/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 35616842000157 | CSI CONSULTORIA E ASSESSORIA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | 26 - Transporte | 782 - Transporte Rodoviário | 26 - Transporte | 782 - Transporte Rodoviário | O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A IMPORTÂNCIA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO LICITADO OU (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE TRANSPORTE NO CONTROLE INTERNO E SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATORIOS MENSAL DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME ANEXO. | |
| | | 0000466 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0700 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | 02/02/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 05975779000184 | R. F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A IMPORTÂNCIA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PROCEDIMENTO DE EXAME DE RAIO X DE TORAX EM PA E PERFIL, REALIZADO NA PACIENTE: HONORATA ALVES DE LIMA, POR APRESENTAR SITUÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER ANEXO. | |
| | | LQ00370 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0400 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 02/02/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | 000022026 | 22 - Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO - LIQUIDAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |