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 | Competência: 04/2026 (Valor: R$ 371.150,00, Valor Anulação: R$ 0,00, Valor Pagamento: R$ 154.097,83, , ) (Continued on the next page) | |
| | | 0001614 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 1000 - SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRI | 01/04/2026 | 44905101 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 44905101 | 44905101 | 44905101 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | 000102024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 4 - Obras | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | R$ 302.506,84 | R$ 302.506,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 - Transporte | 782 - Transporte Rodoviário | 26 - Transporte | 782 - Transporte Rodoviário | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇAO COM RECURSO DO CONTRATO DE REPASSE 938991/2022, RELATIVO A EXECUÇAO DA OBRA DE ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 0010/2024 E CONTRATO 0052/2024. | |
| | | 0001615 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0900 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01/04/2026 | 33903201 - MATERIAL,BEM OU SERV P/DIST GRATUITA | 33903201 | 33903201 | 33903201 | 61338812000136 | MICHAELY FERNANDA DE ARAUJO RIBEIRO | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A IMPORTÂNCIA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÓCULOS DE GRAU NAS OTICAS PORTO, DESTINADO PARA A SENHORA ALESSANDRA VITORIA DA SILVA LIRA, CONFORME PARECER ANEXO. | |
| | | 0001616 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0900 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01/04/2026 | 33903201 - MATERIAL,BEM OU SERV P/DIST GRATUITA | 33903201 | 33903201 | 33903201 | 61338812000136 | MICHAELY FERNANDA DE ARAUJO RIBEIRO | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A IMPORTÂNCIA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÓCULOS DE GRAU NAS OTICAS PORTO, DESTINADO PARA O SENHOR FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS, CONFORME PARECER ANEXO. | |
| | | 0001617 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0700 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | 01/04/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | 000072025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 2.480,00 | R$ 2.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A IMPORTANCIA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ATRIBUÍDO A PRIMEIRA INFÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME ANEXO. | |
| | | 0001618 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0700 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | 01/04/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | 000072025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 10.320,00 | R$ 10.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A IMPORTANCIA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME ANEXO. | |
| | | 0001619 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 01/04/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 62048216000184 | OPCOES CAPACITACAO LTDA | 000222026 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 0,00 | R$ 6.400,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A IMPORTÂNCIA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES, GESTORES ESCOLARES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE FREI MARTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | |
| | | 0001620 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0910 - FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | 01/04/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***31979451** | MARIA DA GUIA BATISTA SILVA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.145,00 | R$ 2.145,00 | R$ 0,00 | R$ 2.145,00 | 08 - Assistência Social | 245 - Serviços Socioassistenciais | 08 - Assistência Social | 245 - Serviços Socioassistenciais | O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A IMPORTÂNCIA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA TODAS AS CRIANÇAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO, AÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | |
| | | 0001621 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 01/04/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | ***01838467** | LUIZ CESAR MOURA DIAS | 000232026 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 365,64 | R$ 365,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 306 - Alimentação e Nutrição | 12 - Educação | 306 - Alimentação e Nutrição | O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A IMPORTÂNCIA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA JOSEFA GOMES DANTAS, ATRIBUÍDO A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | |
| | | 0001622 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 01/04/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | ***01838467** | LUIZ CESAR MOURA DIAS | 000232026 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 1.485,46 | R$ 1.485,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 306 - Alimentação e Nutrição | 12 - Educação | 306 - Alimentação e Nutrição | O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A IMPORTÂNCIA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | |
| | | 0001623 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0900 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01/04/2026 | 33904801 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 33904801 | 33904801 | 33904801 | ***15260419** | FRANCIENE SOARES DE ANDRADE | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | O PRESENTE EMEPENHO REFERE-SE A IMPORTANCIA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO ATRAVES DOS BENEFICIOS EVENTUAIS PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, PELO PERÍODO DE 6 MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO POR APRESENTAR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | |
| | | 0001624 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0400 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 01/04/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 46,14 | R$ 46,14 | R$ 0,00 | R$ 46,14 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A IMPORTANCIA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | |
| | | 0001625 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0700 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | 01/04/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 9,76 | R$ 9,76 | R$ 0,00 | R$ 9,76 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | O PRESENTE REFERE-SE A IMPORTANCIA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TED.DOC CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | |
| | | 0001626 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0500 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 01/04/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 9,45 | R$ 9,45 | R$ 0,00 | R$ 9,45 | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A IMPORTANCIA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CEF ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | |
| | | PG01553 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0910 - FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | 01/04/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | 000192025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 803,35 | 08 - Assistência Social | 245 - Serviços Socioassistenciais | 08 - Assistência Social | 245 - Serviços Socioassistenciais | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG01551 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0700 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | 01/04/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | 000192025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.374,40 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG01554 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 01/04/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | 000192025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 807,00 | 12 - Educação | 306 - Alimentação e Nutrição | 12 - Educação | 306 - Alimentação e Nutrição | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG01555 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 01/04/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | 000192025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 645,60 | 12 - Educação | 306 - Alimentação e Nutrição | 12 - Educação | 306 - Alimentação e Nutrição | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG01552 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0910 - FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | 01/04/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | 000192025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.474,35 | 08 - Assistência Social | 245 - Serviços Socioassistenciais | 08 - Assistência Social | 245 - Serviços Socioassistenciais | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG01485 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 01/04/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 49191405000143 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | 000122025 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.520,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG01544 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0100 - GABINETE DE PREFEITO | 01/04/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 05691104000103 | TALISMA LOCAÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 000022025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.200,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG01597 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0700 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | 01/04/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08679991000192 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP | 000202024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.721,65 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG01596 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0700 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | 01/04/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08679991000192 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP | 000202024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.093,68 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG01594 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0700 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | 01/04/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08679991000192 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP | 000202024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.454,70 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG01595 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0700 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | 01/04/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08679991000192 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP | 000202024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.867,96 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG01593 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0700 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | 01/04/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08679991000192 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP | 000202024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.464,70 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG01592 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0700 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | 01/04/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08679991000192 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP | 000202024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.129,39 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG01591 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0700 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | 01/04/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08679991000192 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP | 000202024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.567,06 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG01589 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0700 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | 01/04/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08679991000192 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP | 000202024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 265,13 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG01588 | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 0700 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | 01/04/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08679991000192 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP | 000202024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.351,97 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |