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| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
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 | Competência: 05/2026 (Valor: R$ 7.486.871,05, Valor Anulação: R$ 633.746,21, Valor Pagamento: R$ 8.980.717,26, , ) (Continued on the next page) | |
| | | 0006110 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 0200 - SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 05/05/2026 | 33901401 - DIáRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***37769453** | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 6.488,00 | R$ 6.488,00 | R$ 0,00 | R$ 6.488,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 6 DIÁRIAS, PARA O SEC. DE DES. URB. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. CPARA PARTICIPAÇÃO DA AGENDA GERAL BETT BRASIL, "INTELIGÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E ARTIFICIAIS: TODAS EM NÓS, AGORA".. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| | | 0006111 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05/05/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 63464729000139 | DEYVIDSON MATHEUS MARIANO DA SILVA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 4.894,90 | R$ 4.894,90 | R$ 0,00 | R$ 4.894,90 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | |
| | | PG06078 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 0200 - SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 05/05/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCÁRIA, CDC E OUTROS | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 95,79 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG06078 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 0200 - SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 05/05/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCÁRIA, CDC E OUTROS | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13,27 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG06078 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 0200 - SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 05/05/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCÁRIA, CDC E OUTROS | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13,27 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG06078 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 0200 - SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 05/05/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCÁRIA, CDC E OUTROS | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13,27 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO | |
| | | 0006098 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05/05/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | 000202025 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 2.750,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTES E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE UNIDADES DE SAÚDE, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME DV: 020/2025 E DOCUMENTO ANEXO. | |
| | | 0006123 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 0500 - SEC. CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 05/05/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 19979380000186 | INVICTA PREMIACOES LTDA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 7.116,00 | R$ 7.116,00 | R$ 0,00 | R$ 7.116,00 | 27 - Desporto e Lazer | 813 - Lazer | 27 - Desporto e Lazer | 813 - Lazer | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 56 TROFÉUS E 300 MEDALHAS PARA A XXVI- CORRIDA DA FOGUEIRA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026. JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| | | 0006112 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 0700 - SEC. EDUCACAO | 05/05/2026 | 33901401 - DIáRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***69526426** | ALESSANDRA DAYANE RODRIGUES DA SILVA | | 9 - Sem Licitação | | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 4.055,00 | R$ 4.055,00 | R$ 0,00 | R$ 4.055,00 | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS À COORDENADORA PEDAGÓGICA, COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA BETT BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| | | 0006113 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 0700 - SEC. EDUCACAO | 05/05/2026 | 33903701 - LOCAçãO DE MãO-DE-OBRA | 33903701 | 33903701 | 33903701 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | 000222022 | 10 - Pregão Eletrônico | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.284,33 | R$ 2.284,33 | R$ 0,00 | R$ 2.284,33 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C. DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| | | 0006150 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05/05/2026 | 33903701 - LOCAçãO DE MãO-DE-OBRA | 33903701 | 33903701 | 33903701 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | 000282025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 831,75 | R$ 831,75 | R$ 831,72 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ACADEMIA DA SAÚDE, CAPS AD III, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2026. CONFORME PE 028/2025 E DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| | | 0006149 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05/05/2026 | 33903701 - LOCAçãO DE MãO-DE-OBRA | 33903701 | 33903701 | 33903701 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | 000282025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 4.274,93 | R$ 4.274,93 | R$ 4.274,23 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ACADEMIA DA SAÚDE, CAPS AD III, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2026. CONFORME PE 028/2025 E DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| | | 0006148 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05/05/2026 | 33903701 - LOCAçãO DE MãO-DE-OBRA | 33903701 | 33903701 | 33903701 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | 000282025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 615,10 | R$ 615,10 | R$ 615,10 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ACADEMIA DA SAÚDE, NO CEO, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2026. CONFORME PE 028/2025 E DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| | | 0006147 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05/05/2026 | 33903701 - LOCAçãO DE MãO-DE-OBRA | 33903701 | 33903701 | 33903701 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | 000282025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 3.142,84 | R$ 3.142,84 | R$ 3.142,84 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ACADEMIA DA SAÚDE, NO CEO, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2026. CONFORME PE 022/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| | | 0006146 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 0700 - SEC. EDUCACAO | 05/05/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 24242090000195 | MARCIO CHALEGRA - ME (BORRACHARIA CHALEGRA) | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 2.645,00 | R$ 2.645,00 | R$ 0,00 | R$ 2.645,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACAS QFASD61, QSI3D55, TOZ6106, OGE7170, OSI7I44, QFM7F89 E QSE8J38, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| | | 0006145 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05/05/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 17880991000147 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | 000542025 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | R$ 0,00 | R$ 2.870,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENA N°54/2025 E DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| | | 0006144 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05/05/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 17880991000147 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | 000542025 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 2.170,00 | R$ 2.170,00 | R$ 0,00 | R$ 2.170,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENA N°54/2025 E DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| | | 0006143 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 0700 - SEC. EDUCACAO | 05/05/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | 000752023 | 10 - Pregão Eletrônico | 3 - Equipamentos | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 3.850,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS ESCOLARES, SENDO 15 ÔNIBUS GRANDES, 08 ÔNIBUS PEQUENOS E 23 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PE Nº 075/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| | | 0006142 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 0700 - SEC. EDUCACAO | 05/05/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | 000752023 | 10 - Pregão Eletrônico | 3 - Equipamentos | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 3.390,00 | R$ 3.390,00 | R$ 0,00 | R$ 3.390,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS ESCOLARES, SENDO 07 ÔNIBUS GRANDES, 14 ÔNIBUS PEQUENOS E 22 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| | | 0006141 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 0500 - SEC. CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 05/05/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 66113334000180 | VITORIA DOS SANTOS MESQUITA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 13 - Cultura | 392 - Difusão Cultural | 13 - Cultura | 392 - Difusão Cultural | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR ARTISTA PLASTICO. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| | | 0006140 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 0700 - SEC. EDUCACAO | 05/05/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 49359189000100 | ANDREY VICTOR HENRIQUES FERREIRA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MADEIRO NO SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2026. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | |
| | | 0006139 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 0700 - SEC. EDUCACAO | 05/05/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | 000132021 | 10 - Pregão Eletrônico | 1 - Serviços | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 6.630,17 | R$ 6.630,17 | R$ 0,00 | R$ 6.630,17 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP 0013/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| | | 0006138 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 0900 - SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 05/05/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 42844519000104 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - COLETA + | 000482025 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA PORTA A PORTA, DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO. JUNTO A SECRETARIA AGRICULTURA DE DESTE MUNICÍPIO, FEVREIRO DE 2026. CONFORME DISPENSA N°48/2025 E DOCUMENTO ANEXO. | |
| | | 0006137 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05/05/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 49333704000175 | 49.333.704 JOSE ADRIEL TENORIO MORAIS | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REGULADOR DE VOLTAGEM E MÃO DE OBRA DO VEICULO KWID SBL5G39, SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | |
| | | 0006136 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 0400 - SEC. INFRA-ESTRUTURA | 05/05/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 55398005000106 | 55.398.005 DJALMA DOS SANTOS | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 11.200,00 | R$ 11.200,00 | R$ 0,00 | R$ 11.200,00 | 15 - Urbanismo | 451 - Infra-estrutura Urbana | 15 - Urbanismo | 451 - Infra-estrutura Urbana | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS A SECRETYARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | |
| | | 0006135 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 0400 - SEC. INFRA-ESTRUTURA | 05/05/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 31289433000132 | SERGIO JOSE DA SILVA NETO 01357500408 | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | 15 - Urbanismo | 451 - Infra-estrutura Urbana | 15 - Urbanismo | 451 - Infra-estrutura Urbana | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA EM MOTO YAMAHA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| | | 0006114 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 0700 - SEC. EDUCACAO | 05/05/2026 | 33903701 - LOCAçãO DE MãO-DE-OBRA | 33903701 | 33903701 | 33903701 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | 000222022 | 10 - Pregão Eletrônico | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 11.586,61 | R$ 11.586,61 | R$ 0,00 | R$ 11.586,61 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO F. DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| | | 0006115 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 0700 - SEC. EDUCACAO | 05/05/2026 | 33903701 - LOCAçãO DE MãO-DE-OBRA | 33903701 | 33903701 | 33903701 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | 000222022 | 10 - Pregão Eletrônico | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 10.816,56 | R$ 10.816,56 | R$ 0,00 | R$ 10.816,56 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C. DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| | | 0006116 | 201153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05/05/2026 | 33903701 - LOCAçãO DE MãO-DE-OBRA | 33903701 | 33903701 | 33903701 | 23572504000181 | SAUDE BRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA | 000282025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 5.233,57 | R$ 5.233,57 | R$ 0,00 | R$ 5.233,57 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CEO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2026. CONFORME PE N 028/25 E DOCUMENTO EM ANEXO. | |